EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Extrato de Dispensa de Licitação
- Órgão
- Ministério da Educação/Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Página
- 114
- ID matéria
- 24094378
EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 161364 SEI 23092.008733/2026-53 - CJ PROTESE NÃO CONVENCIONAL ACETABULAR
Contratado: EUROPRO COMERCIAL LTDA CNPJ: 23.978.814/0001-09 R$ 29.885,48
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507710 de 29/06/2026
Autorização: 29/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 01/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161374 SEI 23092.008825/2026-33 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 25CM X 28CM PRÉ-LAVADA. ESTÉRIL
Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 35.600,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507725 de 30/06/2026
Autorização: 30/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 01/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161372 SEI 23092.008813/2026-17 - FILTRO HIDROFOBICO DE PROFUNDIDADE P/ PROTEÇÃO DO VENTILADOR
Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 12.000,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507717 de 01/07/2026
Autorização: 30/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 01/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161372 SEI 23092.008813/2026-17 - FILTRO HIDROFOBICO DE PROFUNDIDADE P/ PROTEÇÃO DO VENTILADOR
Contratado: MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.032.608/0001-11 R$ 130.500,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507752 de 01/07/2026
Autorização: 30/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 01/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa